索引号: | 11330800768656330Q/2023-141608 | 成文日期: | 2023-09-04 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 财政预决算公开统一平台 |
发布机构: | 市执法局 | ||
目 录
一、概况...........................................( 3 )
(一)部门职责..................................( 3 )
(二)机构设置..................................( 4 )
二、2022年度部门决算公开表........................( 4 )
(一)收入支出决算总表..........................( 4 )
(二)收入决算表(分单位).......................( 4 )
(三)收入决算表(分科目).......................( 4 )
(四)支出决算表(分单位).......................( 4 )
(五)支出决算表(分科目).......................( 4 )
(六)财政拨款收入支出决算总表.................( 4 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 4 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 4 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 4 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 4 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 4 )
三、2022年度部门决算情况说明......................( 4 )
(一)收入支出决算总体情况说明.................( 4 )
(二)收入决算情况说明.........................( 4 )
(三)支出决算情况说明.........................( 5 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 5 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 5 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 8 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 9 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 10 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 10 )
(十)机关运行经费支出说明....................( 13 )
(十一)政府采购支出说明.......................( 13 )
(十二)国有资产占有使用情况说明...............( 14 )
(十三)预算绩效情况说明.......................( 14 )
四、名词解释......................................( 19 )
五、附件..........................................( 23 )
一、概况
(一)部门职责
1.负责宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家和省对开展综合行政执法工作的有关规定,起草有关地方性法规、规章草案,起草全市综合行政执法的规范性文件草案并组织实施。
2.负责深化全市综合行政执法改革,统筹协调指挥和规范指导全市综合行政执法工作,牵头协调解决全覆盖的整体政府监管体系、全闭环的行政执法体系和全方位的监管执法协同体系建设中存在的突出问题。
3.负责牵头完善综合行政执法部门与相关业务主管部门执法协作配合机制,明确职责边界并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。
4.负责行使省人民政府批准纳入市本级综合行政执法范围内相关执法事项的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权。
5.负责组织开展全市性重大和专项性综合执法活动。按权限查处跨区域案件和重大案件,协调解决综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。
6.负责统筹协调和指导全市综合行政执法系统数字化改革、综合执法队伍规范化建设,组织制订相关规范标准并督促落实。
7.承担市城市管理委员会的日常运行,组织协调城市管理相关工作。指导市城市运行中心的运行和管理,处理城市管理方面投诉举报。负责组织城市管理等方面专项整治。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市综合行政执法局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市综合行政执法局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 衢州市综合行政执法局(本级)(含局机关、直属分局、智慧新城分局、智造新城分局)
2. 衢州市综合行政执法保障中心
3. 衢州市城市运行中心
二、2022年度部门决算公开表
详见附表
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7,849.98万元,支出总计7,849.98万元,与2021年度相比,各增加1089.94万元,增长16.12%。主要原因是:2022年新增一个局属事业单位(衢州市城市运行中心)。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计7,847.7万元;包括财政拨款收入7,693.2万元(其中,一般公共预算7,024.5万元,政府性基金预算668.7万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.03%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入154.5万元,占收入合计1.97%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计7,847.7万元,其中基本支出5,848.59万元,占74.53%;项目支出1,999.11万元,占25.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7,693.2万元,支出总计7,693.2万元,与2021年相比,各增加1053.83万元,增长15.87%。主要原因是2022年新增一个局属事业单位(衢州市城市运行中心),财政拨款收入相应增加;财政拨款支出年初预算数7890.92万元,完成年初预算的97.49%,主要原因是2022年衢州市城市综合管理服务平台(一期)项目支出减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,024.5万元,占本年支出合计的89.51%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1262.94万元,增长21.92%。主要原因是:2022年新增一个局属事业单位(衢州市城市运行中心)。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,024.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出625.9万元,占8.91%;卫生健康(类)支出84.59万元,占1.2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5,743.78万元,占81.77%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出570.23万元,占8.12%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6245.01万元,支出决算为7,024.5万元,完成年初预算的112.48%,主要原因是2022年5月新增一个局属事业单位(衢州市城市运行中心)。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为212.18万元,支出决算为358.29万元,完成年初预算的168.86%,决算数大于预算数的主要原因是新增一个局属事业单位(衢州市城市运行中心)及基本养老保险缴费基数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为106.09万元,支出决算为178.88万元,完成年初预算的168.61%,决算数大于预算数的主要原因是新增一个局属事业单位(衢州市城市运行中心)及职业年金缴费基数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为77.84万元,支出决算为88.73万元,完成年初预算的113.99%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的福利和医疗补助增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为80.54万元,支出决算为84.59万元,完成年初预算的105.02%,决算数大于预算数的主要原因是新增一个局属事业单位(衢州市城市运行中心)及在职人员医疗补助增加。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为5268.32万元,支出决算为5743.78万元,完成年初预算的109.02%,决算数大于预算数的主要原因是新增一个局属事业单位(衢州市城市运行中心),在职人员工资支出、项目支出增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为500.04万元,支出决算为570.23万元,完成年初预算的114.04%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,848.59万元,其中:
人员经费5,200.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费647.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出668.7万元,占本年支出合计的9.64%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少209.12万元,下降23.82%。主要原因是:2022年衢州市城市综合管理服务平台(一期)项目支出减少
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出668.7万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出668.7万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1645.91万元,支出决算为668.7万元,完成年初预算的40.62%,主要原因是衢州市城市综合管理服务平台(一期)项目支出减少。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为288.41万元,支出决算为226.98万元,完成年初预算的78.7%,决算数小于预算数的主要原因是衢州市犬类留验(收容)所二期项目支出减少。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)。年初预算为1357.50万元,支出决算为441.72万元,完成年初预算的32.53%,决算数小于预算数的主要原因是衢州市城市综合管理服务平台(一期)项目支出减少。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为81.78万元,支出决算为54.85万元,完成全年预算的67.07%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是加强单位内控制度建设,公务用车运行维护费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为51.66万元,占94.18%,与2021年度相比,减少2.48万元,下降4.58%,主要原因是加强单位内控制度建设,公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出减少;公务接待费支出决算为3.19万元,占5.82%,与2021年度相比,增加1.78万元,增长126.24%,主要原因是“大综合一体化”行政执法改革后接待本系统省内外来衢调研、考察、交流等公务活动增多。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为78.58万元,支出决算为51.66万元,完成全年预算的65.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强单位内控制度建设,公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护支出减少。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置支出预算安排,故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为78.58万元,支出决算为51.66万元,完成全年预算的65.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强单位内控制度建设,公务用车运行维护支出减少。主要用于城管执法及犬类管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。
(3)公务接待费全年预算数为3.19万元,支出决算为3.19万元,完成全年预算的100%。国内公务接待21批次,累计243人次。主要用于接待本系统省内外来衢调研、考察、交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是接待“大综合一体化”行政执法改革本系统省内外来衢调研、考察、交流等公务活动。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外商等外事接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出3.19万元,主要用于本系统省内外来衢调研、考察、交流等公务活动的接待21批次,累计243人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为434.53万元,支出决算为604.32万元,完成年初预算的139.07%,决算数大于预算数的主要原因是“大综合一体化”行政执法改革后人员增加,相应的办公费、培训费、公务交通费等机关运行支出也有所增加;比2021年度增加126.43万元,增长26.45%,主要原因是“大综合一体化”行政执法改革后人员增加,办公费、培训费、公务交通费等机关运行支出相应增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1,726.53万元,其中:政府采购货物支出75.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,650.81万元。授予中小企业合同金额1,726.53万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1,726.53万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,衢州市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是单位车改保留的公务用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市综合行政执法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目15个,共涉及资金1113.61万元,占一般公共预算项目支出总额的94.7%。组织对2022年度衢州市犬类留验(收容)所一期工程、衢州市城市综合管理服务平台(一期)等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金516.62万元,占政府性基金预算项目支出总额的77.25%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
衢州市综合行政执法局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,案件办理鉴定评估检测项目和数字城管信息采集项目绩效自评具体情况如下:
案件办理鉴定评估检测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元,执行数为26.99万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:一是按国家相关规定,根据办案需要有针对性地委托有资质单位开展鉴定、评估、检测、测绘;二是组织住建领域专家、法学领域专家开展风险评估、论证,降低政府决策风险;三是及时处理投诉举报和查处违法案件,维护良好社会管理秩序。发现的问题及原因:一是油烟排放无法检测认定,造成无法进行行政处罚;二是违法建筑查处时未经鉴定、评估、测绘,无法认定建筑结构安全性和建筑工程造价。下一步改进措施:一是对噪音油烟超标排放行为进行及时查处,为衢州百姓营造良好的生活环境;二是依鉴定结果对违建进行查处,有力打击违法行为。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 案件办理鉴定评估检测项目 | |||||||
主管部门 | 411-衢州市综合行政执法局(部门) | 预算单位 | 411001-衢州市综合行政执法局 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度资金总额 | 50 | 27 | 26.99 | 0 | 99.97% | |||
一般公共预算资金 | 50 | 27 | 26.99 | 0 | 99.97% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
根据案件办理及投诉处理的需要,委托有资质的单位进行鉴定、评估、测绘、检测工作;聘请专家开展风险评估、论证工作;法律顾问及出庭应诉费用。 | 委托第三方服务机构开展各类检测、评估、鉴定、测绘及法律咨询业务,通过该项目的运行,为衢州百姓营造了良好的生活环境。违建经过安全性鉴定,消除了建筑物的安全隐患。依鉴定结果对违建查处,对违法行为进行了强有力的打击,同时也化解了社会矛盾,消除了社会不稳定因素。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(20.00分) | 数量指标(20.00分) | ★执法办案数量 | ≥80 件 | ≥100 件 | 20.00 | 20.00 | ||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(60.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||
社会效益指标(50.00分) | 提升服务效率 | 及时处理投诉举报和查处违法案件 有所提升 | 优 有所提升 | 20.00 | 20.00 | |||
★提升了**能力/水平 | 办案能力提高 有所提升 | 优 有所提升 | 20.00 | 20.00 | ||||
完成**内容,保障**职能,满足**需要 | 维护良好的社会秩序、化解社会矛盾、消除安全隐患、增加政府公信力、降低决策风险 | 优 确保完成 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||
可持续影响指标(10.00分) | 提升**的影响力 | 查处规划、环保方面的违法行为,促进人居环境持续向好 明显提升 | 优 明显提升 | 10.00 | 10.00 | |||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
数字城管信息采集项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为375万元,执行数为375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是年度城市事部件采集有效数据并立案10万件(不包括普查数据);二是数字城管问题解决率和按期处置率达到95%以上。发现的问题及原因:一是项目执行过程中,仍存在信息采集人员管理不到位的问题。个别人员纪律松弛,业务水平不高,信息描述不规范,有漏报、错报及核查不及时的情况发生;二是采集队伍整体综合素质不高,采集员年龄偏大、业务接受能力相对较差,公司管理层能力不足,存在管理滞后、管理手段缺乏、创新工作能力不高等问题。下一步改进措施:一是加强信息采集员队伍管理,不断提高采集员责任心和业务素质,优化人员年龄、知识结构;二是严格日常考评,着重在队容风纪、业务差错、问题漏报、采集有效率、核查及时率上制定细则;三是严格执行城市问题采集标准,抓好存在安全隐患问题的采集,保证城市问题及时解决。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 数字城管信息采集项目 | ||||||||
主管部门 | 411-衢州市综合行政执法局(部门) | 预算单位 | 411001-衢州市综合行政执法局 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 375 | 375 | 375 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 375 | 375 | 375 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
建立城市管理信息采集网络,统一受理、确认城市管理部件、事件等信息,并分类交办;对城市管理部件、事件问题的信息采集和处置情况进行跟踪,对落实情况进行监督,为政府对城市管理各相关部门进行监督考评提供依据;对责任主体问题的处置情况进行分析、评价、考核。数字城管问题解决率达到96%,按期处置率达到94%。 | 有效落实城市问题采集,并交办部门完成整改任务,按期处置率96.84%、问题解决率99.05%。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(10.00分) | ★合同执行率 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | |||
质量指标(20.00分) | ★系统正常运行率 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(40.00分) | 切实保障**工作,促进**建设 | 促进城市管理各部门之间的协作配合,加强城管管理资源共享和服务民生力度。 有所促进 | 优 有所促进 | 10.00 | 10.00 | ||||
提升服务效率 | 大大提高城市管理效率,做到问题及时发现、任务准确派遣、问题及时处理 有所提升 | 优 有所提升 | 10.00 | 10.00 | |||||
★提升了**能力/水平 | 通过各类媒介及时发布城管管理问题信息,通过公众服务平台APP,加强与群众的互动,提高了群众对城市管理的参与度 有所提升 | 优 有所提升 | 10.00 | 10.00 | |||||
提高内部控制水平 | 通过政府买服务方式组建专职信息采集员队伍,减少城市管理部门在日常巡查方面的人力、资金的投入,降低行政成本。通过资源共享,减少政府部门重复浪费建设,节省资金。 有所提高 | 优 有所提高 | 10.00 | 10.00 | |||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度指标(30.00分) | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | |||
服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
衢州市综合行政执法局 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 衢州市犬类留验(收容)所一期工程 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 各类专项整治 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 数字城管信息采集项目 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 2018年度创建全国文明城市市区人行道停车位施划、隔离设施安装项目 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 数字城管运行维护费 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 执法服装经费 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 物业食堂等运行费 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 案件办理鉴定评估检测项目 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 衢州市城市综合管理服务平台(一期) | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 衢州市养犬管理条例立法经费 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 违法智能抓拍管理系统项目 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 2019年人行道交通基础设施修补项目 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 车辆购置 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 城管办实体化运作 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 内网机房改造项目资金 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | “大综合一体化”行政执法改革专项经费 | 优 | |
衢州市综合行政执法局(本级) | 规范化建设 | 优 | |
衢州市综合行政执法保障中心 | 物业管理费项目 | 优 | |
衢州市综合行政执法保障中心 | 犬类管理项目 | 优 | |
衢州市城市运行中心 | 全省“大综合一体化”现场会——市域治理中心改造 | 优 |