索引号: | 11330800002618197P/2023-141575 | 成文日期: | 2023-09-04 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 财政预决算公开统一平台 |
发布机构: | 市商务局 | ||
目 录
一、概况.............................................(3)
(一)部门职责....................................(3)
(二)机构设置....................................(6)
二、2022年度部门决算公开表...........................(7)
(一)收入支出决算总表............................(7)
(二)收入决算表(分单位)........................(7)
(三)收入决算表(分科目).........................(7)
(四)支出决算表(分单位)..........................(7)
(五)支出决算表(分科目)........................(7)
(六)财政拨款收入支出决算总表....................(7)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..............(7)(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........(7)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........(7)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........(7)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表............(7)
三、2022年度部门决算情况说明.........................(7)
(一)收入支出决算总体情况说明....................(7)
(二)收入决算情况说明............................(7)
(三)支出决算情况说明............................(7)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............(8)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........(8)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...(12)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(12)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................(13)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........(14)
(十)机关运行经费支出说明.......................(16)
(十一)政府采购支出说明.........................(16)
(十二)国有资产占有使用情况说明.................(16)
(十三)预算绩效情况说明.........................(17)
四、名词解释........................................(21)
五、附件............................................(25)
一、概况
(一)部门职责
衢州市商务局是市政府工作部门,为正县级。
(一)主要职能
1、负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务相关规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略。开拓国内外市场,推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。
2、统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。
3、负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划,负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。
4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业(含餐饮、住宿、电商)的安全生产管理工作。
5、负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策,引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。
6、负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。
7、负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式,加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。
8、负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项管理。
9、负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。
10、负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。
11、负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务。
12、协助国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。综合协调、指导经济开发区以及纳入经济开发区管理序列的开放平台。
13、负责对外投资和经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业(金融企业除外)境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。承担多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。
14、负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来和合作。按照授权组织承办因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
16、职能转变。以“最多跑一次”改革为引领,深化流通体制改革,完善消费促进体制机制,发展现代流通方式,加快供应链创新与应用和中高端消费集聚平台打造,推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领,发展跨境电商和外贸综合服务平台等新业态,提高出口产品竞争力,建设高品质产品产销地,优化外资结构,强化外商服务,建设高质量外资集聚地,有序引导对外投资,建设高水平对外投资策源地,不断拓展对外开放深度,提高对外开放效益。
衢州市散装水泥发展中心为衢州市商务局所属公益一类事业单位,机构规格相当于正科级。
主要职责:
1、负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业管理的辅助工作。参与拟定行业发展规划,并协助实施。
2、承担全市预拌混凝土和预拌砂浆生产项目规划管理的辅助工作。
3、承担预拌混凝土和预拌砂浆行业的清洁生产、节能减排的辅助工作,提供政策、业务咨询服务。
4、承担全市散装水泥专用车辆安全共治管理系统的日常管理、运行。承办全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶人员从业培训。
5、承担预拌混凝土和预拌砂浆行业技术创新成果的推广应用。承担预拌混凝土和预拌砂浆行业现代物流体系建设的辅助工作。
6、完成衢州市商务局交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市商务局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属衢州市散装水泥发展中心决算。
纳入衢州市商务局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 衢州市商务局(本级)
2.衢州市散装水泥发展中心
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计15,058.55万元,支出总计15,058.55万元,与2021年度相比,各增加7854.65万元,增长109.03%。主要原因是:增加两城大商贸专项资金支出。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计15,045.23万元;包括财政拨款收入14,655.24万元(其中,一般公共预算14,640.96万元,政府性基金预算14.28万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.41%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入389.98万元,占收入合计2.59%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计15,047.22万元,其中基本支出1,718.08万元,占11.42%;项目支出13,329.14万元,占88.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计14,655.24万元,支出总计14,655.24万元,与2021年相比,各增加7722.96万元,增长111.41%。主要原因是增加两城大商贸专项资金支出;财政拨款支出年初预算数16799.82万元,完成年初预算的87.23%,主要原因是中央服务业专项资金2022年初预下达指标资金2000万元,根据项目申报情况,经清算预算指标收回1598万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14,640.96万元,占本年支出合计的97.3%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7718.82万元,增长111.51%。主要原因是:增加两城大商贸专项资金支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14,640.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,439.48万元,占9.83%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出188.25万元,占1.29%;卫生健康(类)支出24.29万元,占0.17%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出12,823.9万元,占87.59%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出165.04万元,占1.13%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16799.82万元,支出决算为14,640.96万元,完成年初预算的87.15%,主要原因是中央服务业专项资金2022年初预下达指标资金2000万元,根据项目申报情况,经清算预算指标收回1598万元。
其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为1138.7万元,支出决算为1167.18万元,完成年初预算的102.50%,决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为85万元,支出决算为85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算比较精确,严格按标准支出。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为168.17万元,支出决算为173.32万元,完成年初预算的103.06%,决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为16万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的87.38%,决算数小于预算数的主要原因项目支出经费减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为69.11万元,支出决算为105.49万元,完成年初预算的152.64%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整,养老保险单位缴费部分增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为34.56万元,支出决算为52.75万元,完成年初预算的152.63%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整,职业年金单位缴费部分增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为31.85万元,支出决算为30.01万元,完成年初预算的94.22%,决算数小于预算数的主要原因退休人员费用支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.29万元,比年初预算增加24.29万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算指标下达在社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)27.17万元。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为2537万元,支出决算为414万元,完成年初预算的16.32%,决算数小于预算数的主要原因中央服务业专项资金2022年初预下达指标资金2000万元,根据项目申报情况,经清算预算指标收回1598万元。
商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为1993.46万元,支出决算为2874.08万元,完成年初预算的144.18%,决算数大于预算数的主要原因年中下达2022年中央外经贸发展专项资金进口贴息项目资金1010.57万元。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为10547.71万元,支出决算为9535.82万元,完成年初预算的90.41%,决算数小于预算数的主要原因大商贸实施类项目预算指标调整给供销社610万元。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为151.09万元,支出决算为165.04万元,完成年初预算的109.23%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整,单位缴费部分增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,718.08万元,其中:
人员经费1,551.65万元,主要包括:基本工资221.18万元、津贴补贴197.09万元、奖金13.83万元、绩效工资115.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.49万元、职业年金缴费52.75万元、职工基本医疗保险缴费96.73万元、公务员医疗补助缴费24.29万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金165.04万元、医疗费10.19万元、其他工资福利支出507.59万元、生活补助14.79万元、医疗费补助6.78万元、奖励金2.13万元、其他对个人和家庭的补助14.17万元。
公用经费166.43万元,主要包括:办公费5.06万元、印刷费0.15万元、邮电费12.08万元、差旅费5.40万元、公务接待费2.78万元、劳务费0.94万元、工会经费19.77万元、福利费48.86万元、其他交通费用43.30万元、其他商品和服务支出26.67万元、办公设备购置1.42万元。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出14.28万元,占本年支出合计的0.09%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4.14万元,增长40.83%。主要原因是:衢州市商业网点布局规划项目列入市资规局规划专项经费使用计划。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出14.28万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出14.28万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为14.28万元,比年初预算增加14.28万元,主要原因是衢州市商业网点布局规划项目列入市资规局规划专项经费使用计划。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.28万元,比年初预算增加14.28万元,决算数大于预算数的主要原因衢州市商业网点布局规划项目列入市资规局规划专项经费使用计划。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据.
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.36万元,支出决算为2.78万元,完成全年预算的82.74%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,厉行节约,严格控制接待人数,严格遵守接待标准。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据;公务接待费支出决算为2.78万元,占100%,与2021年度相比,增加0.3万元,增长12.10%,主要原因是接待外地客商人数增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置支出预算安排,故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为3.36万元,支出决算为2.78万元,完成全年预算的82.74%。国内公务接待29批次,累计258人次。主要用于接待外地客商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,厉行节约,严格控制接待人数,严格遵守接待标准。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外宾接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出2.78万元,主要用于外地客商接待29批次,累计258人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为124.27万元,支出决算为166.43万元,完成年初预算的133.93%,决算数大于预算数的主要原因公用经费支出增加;比2021年度增加8.99万元,增长5.71%,主要原因是公用经费支出增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1,389.78万元,其中:政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,387.62万元。授予中小企业合同金额1,342.18万元,占政府采购支出总额的96.58%。其中,授予小微企业合同金额48.81万元,占授予中小企业合同金额的3.64%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.16%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.84%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,衢州市商务局(部门)及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位车改保留的公务用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市商务局(部门)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目27个,共涉及资金14067.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度衢州市市区商业网点布局规划等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金14.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市商务局(部门)随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,大商贸实施类促进消费升级汽车促销费活动项目和大商贸实施类数字贸易推动“双循环”推进新零售业态发展推进新零售业态发展项目绩效自评具体情况如下:
大商贸实施类促进消费升级汽车促销费活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1451.2万元,执行数为1450.85万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是我市商务主要指标全省排名前列,实现“保五争三”目标。其中社零总额878亿元,增长4.6%,增幅全省第三;二是举办首届四省边际汽车嘉年华等活动,实现汽车销售额19.71亿元,拉动比达到1:29.55;举办8·18四省边际汽车嘉年华活动,其间市内共销售826台汽车,销售金额约1.2亿元。市外来衢购车419台,销售额8800余万元。本项目的绩效自评未发现问题。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 大商贸实施类促进消费升级汽车促消费活动 | |||||||
主管部门 | 348-商务局(部门) | 预算单位 | 348001-衢州市商务局 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度资金总额 | 1300 | 1451.2 | 1450.85 | 0 | 99.98% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
一、举办四省边际汽车嘉年华活动,带动汽车销售。二、2022年汽车消费补贴:市级、柯城区财政各1000万元,预计销售汽车4000辆,实现销售额5亿元 | 2022年汽车消费补贴共发放4000万元,销售汽车7000余辆,实现销售额超9.8亿元。举办8·18四省边际汽车嘉年华活动。车展4天共销售汽车826辆,销售额1.2亿元。当月带动市外人员购车419辆,销售额0.88亿元。当月汽车销售总额2.08亿元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(60.00分) | 数量指标(40.00分) | 举办四省边际汽车嘉年华活动 | =1场 | =1场 | 20.00 | 20.00 | ||
二、2022年汽车消费补贴:销售汽车3000辆,销售额4亿元 | ≥3000辆 | ≥7068辆 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(20.00分) | 2022年汽车消费展:销售汽车3000辆,销售额4亿元 | ≥4亿元 | ≥9.8亿元 | 20.00 | 20.00 | |||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(20.00分) | 一、2022年汽车消费展:汽车流通企业增效 | 消费者便利优惠购车 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||
社会效益指标(20.00分) | 二、2022年汽车消费补贴:促进经济内循环 | 促进消费内生动力 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
大商贸实施类数字贸易推动“双循环”推进新零售业态发展推进新零售业态发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为280万元,执行数为276.76万元,完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况:一是2022年度衢州电商网零额606.1亿元,同比增长20.3%,居全省第二,超出全省平均13.1个百分点;二是2022年衢州跨境电商综试区跻身全国综试区50强;数字生活新服务样板县创建工作全市域覆盖;承接举办全省助力共同富裕示范区建设启动仪式、“之江创客”2022全球电子商务创业创新大赛供应链赛区决赛。本项目的绩效自评未发现问题。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 | 大商贸实施类数字贸易推动“双循环”推进新零售业态发展推进新零售业态发展 | ||||||||||||
主管部门 | 348-商务局(部门) | 预算单位 | 348001-衢州市商务局 | ||||||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||||||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||||||
年度资金总额 | 350 | 280 | 276.76 | 0 | 98.84% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
促进电子商务、跨境电商综试区高质量发展。 | 2022年度衢州电商网零额606.1亿元,同比增长20.3%,居全省第二,超出全省平均13.1个百分点。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(80.00分) | 数量指标(80.00分) | 全年组织各类资源对接活动 | ≥1次 | ≥1次 | 20.00 | 20.00 | |||||||
举办电商直播活动 | ≥1次 | ≥1次 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
开展跨境电商综试区研究项目 | ≥2次 | ≥2次 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
购买大数据分析服务 | ≥2次 | ≥2次 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
举办电子商务相关大赛 | ≥1次 | ≥1次 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益指标(20.00分) | 促进我市电子商务发展 | 促进产业转型升级 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||||
社会效益指标(0分) | 0 | ||||||||||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 0 | |||||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)。
无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外的其他商贸事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其它用于商业流通事务方面的支出
26.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指除上述项目以外其它用于涉外发展服务方面的支出。
27.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸实施类促进消费升级好吃衢州特色餐饮发展 | 良 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸实施类促进消费升级其他促消费活动 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸实施类数字贸易推动“双循环”推进新零售业态发展推进新零售业态发展 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸实施类鼓励外贸提档升级衢州市跨境电商生态服务体系建设 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸实施类其他项目经费商务运行公共服务 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 衢州市跨境电商公共服务中心建设 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 下达2021年省商务促进财政专项资金 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸实施类鼓励外贸提档升级开放型经济发展 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 跨境电子商务技能培训班 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸政策兑现类数字贸易推动“双循环” | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸实施类促进消费升级汽车促消费活动 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 2022年中央外经贸发展专项资金中小企业拓市场项目 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸政策兑现类推进数字家政建设 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸政策兑现类鼓励外贸提档升级 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 商务运行经费 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 2021年度市政府特别奖(大商贸专项资金) | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸政策兑现类商贸业转型升级 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸政策兑现类推动高质量发展 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸政策兑现类促进消费升级 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 提前下达2021年中央服务业发展专项资金 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 下达2022年省商务促进财政专项资金 | 中 |
衢州市商务局(本级) | 中央服务业发展专项资金 | 中 |
衢州市商务局(本级) | 衢州市市区商业网点布局规划 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 创建全国文明城市工作经费 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 大商贸实施类数字贸易推动“双循环”享家政平台建设、提升和日常运营维护 | 优 |
衢州市商务局(本级) | 中央外经贸发展专项资金(进口贴息项目) | 优 |
衢州市散装水泥发展中心 | 联合相关职能部门加强对预拌混凝土(砂浆)生产企业监督管理及预拌砂浆推广应用 | 优 |
衢州市散装水泥发展中心 | 散装水泥业务培训 | 优 |
衢州市商务局2022年度单位决算表.xls
衢州市散装水泥发展中心2022年度单位决算表.xls
衢州市商务局2022年度部门决算表.xls
衢州市散装水泥发展中心2022年度单位决算.DOC
衢州市商务局2022年度单位决算.DOC