索引号: | 113308000026180581/2023-141598 | 成文日期: | 2023-09-04 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 财政预决算公开统一平台 |
发布机构: | 市科技局 | ||
衢州市科学技术局2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................( 3 )
(一)部门职责.....................................( 3 )
(二)机构设置.....................................( 5 )
二、2022年度部门决算公开表........................( 6 )
(一)收入支出决算总表.............................( 6 )
(二)收入决算表(分单位).........................( 6 )
(三)收入决算表(分科目).........................( 6 )
(四)支出决算表(分单位).........................( 6 )
(五)支出决算表(分科目).........................( 6 )
(六)财政拨款收入支出决算总表.....................( 6 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............( 6 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........( 6 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........( 6 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........( 6 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.............( 6 )
三、2022年度部门决算情况说明......................( 6 )
(一)收入支出决算总体情况说明.....................( 6 )
(二)收入决算情况说明.............................( 6 )
(三)支出决算情况说明.............................( 6 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............( 6 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........( 7 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(10 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...(11 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.(12 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........(12 )
(十)机关运行经费支出说明.........................(14 )
(十一)政府采购支出说明...........................(14 )
(十二)国有资产占有使用情况说明..................( 15 )
(十三)预算绩效情况说明..........................( 15 )
四、名词解释......................................(21 )
五、附件..........................................(25 )
一、概况
(一)部门职责
1、贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2、统筹推进全市科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,拟订大科创政策,完善大产业创新体系。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。
3、指导科创平台建设管理,负责科创平台项目决策咨询服务。
4、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化,协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立统一的市级科技管理平台,组织实施创新调查和科技报告制度。
5、参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹编制市重大项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
7、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
8、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民的融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。
9、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
10、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。
11、组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
12、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
13、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订全市科学普及规划和政策。
14、指导协调市政府各部门与各县(市、区)的科技创新工作,推动全市科技进步。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
16、职能转变。
(1)围绕贯彻实施创新驱动发展战略和科技创新工作服务“数字经济智慧产业、美丽经济幸福产业”建设目标,指导和推动科技部门“最多跑一次”改革向纵深发展,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系。优化科技部门政务服务体系,推进简政放权,规范审批服务流程。加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。强化科技管理服务信息化技术支撑,推动数字化转型。优化营商环境,方便群众办事,全面提升企业和群众改革获得感和满意度。
(2)从研发管理向产业创新服务转变,优化大科创政策,深入推进科技计划管理改革,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。
(3)改进项目决策、机构评估和人才评价机制,开展科技创新项目决策咨询服务,加强科研机构的规划布局和绩效评价,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。
(二)机构设置
部门从预算单位构成看,衢州市科学技术局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市科学技术局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 衢州市科学技术局
2. 衢州市科技信息研究院
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计39,670.12万元,支出总计39,670.12万元,与2021年度相比,各增加32536.06万元,增长456.07%。主要原因是:项目支出拨款增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计39,670.12万元;包括财政拨款收入39,659.23万元(其中,一般公共预算39,579.23万元,政府性基金预算80万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.97%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入10.89万元,占收入合计0.03%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计39,670.12万元,其中基本支出1,145.31万元,占2.89%;项目支出38,524.81万元,占97.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计39,659.23万元,支出总计39,659.23万元,与2021年相比,各增加32533.89万元,增长456.59%。主要原因是:项目支出拨款增加;财政拨款支出年初预算数39737.78万元,完成年初预算的99.80%,主要原因是项目支出预算有调整。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出39,579.23万元,占本年支出合计的99.77%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32453.89万元,增长455.47%。主要原因是:项目支出拨款增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出39,579.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出39,318.47万元,占99.34%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出133.11万元,占0.34%;卫生健康(类)支出15.96万元,占0.04%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出111.69万元,占0.28%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39737.78万元,支出决算为39,579.23万元,完成年初预算的99.60%,主要原因是项目支出预算有调整。其中:
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为863.75万元,支出决算为884.55万元,完成年初预算的102.41%,决算数大于预算数的主要原因是:新增人员。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为134.5万元,支出决算为144.33万元,完成年初预算的107.31%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加全市人才科创会议补助经费。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为18679万元,支出决算为16485.91万元,完成年初预算的88.26%,决算数小于预算数的主要原因是:调整市级科技经费支出预算。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为19844万元,支出决算为16093.67万元,完成年初预算的81.10%,决算数小于预算数的主要原因是:调整浙大两院财政专项支出预算。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为0万元,支出决算为600万元,比年初预算增加600万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中下达2022年中央引导地方科技发展资金。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为0万元,支出决算为5110万元,比年初预算增加5110万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中下达市级人才专项资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.83万元,支出决算为68.20万元,完成年初预算的145.63%,决算数大于预算数的主要原因是:养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.41万元,支出决算为34.14万元,完成年初预算的145.84%,决算数大于预算数的主要原因是:职业年金缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为26.69万元,支出决算为30.77万元,完成年初预算的115.29%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加抚恤金丧葬费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为17.67万元,支出决算为15.96万元,完成年初预算的90.32%,决算数小于预算数的主要原因是:缴费基数调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为101.93万元,支出决算为111.69万元,完成年初预算的109.58%,决算数大于预算数的主要原因是:公积金缴费基数调整及新增人员。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,145.31万元,其中:
人员经费1,057.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费88.18万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出80万元,占本年支出合计的0.2%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加80万元,比年初预算增加80万元。主要原因是:年中追加市四省边际科创走廊发展规划支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出80万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出80万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为80万元,比年初预算增加80万元,主要原因是:年中追加市四省边际科创走廊发展规划支出。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,比年初预算增加80万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加市四省边际科创走廊发展规划支出。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.6万元,支出决算为2.44万元,完成全年预算的93.85%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年以及2022年度无此项支出,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2021年以及2022年度无此项支出,故无相关数据;公务接待费支出决算为2.44万元,占100%,与2021年度相比,增加0.74万元,增长30.33%,主要原因是2022年对接活动频繁,尤其是依托高端化学品技术创新中心引进院士团队对接活动增多。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排相关收支,故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排相关收支,故无相关数据。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排相关收支,故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排相关收支,故无相关数据。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为2.6万元,支出决算为2.44万元,完成全年预算的93.85%。国内公务接待23批次,累计253人次。主要用于接待检查工作、合作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要开支。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出2.44万元,主要用于合作交流、检查工作接待23批次,累计253人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为50.34万元,支出决算为64.93万元,完成年初预算的128.98%,决算数大于预算数的主要原因决算数含公务交通补贴;比2021年度减少5.55万元,下降7.87%,主要原因是厉行节约,减少不必要开支。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额34.06万元,其中:政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.93万元。授予中小企业合同金额34.06万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额34.06万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,衢州市科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位车改保留的公务用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市科学技术局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目8个,共涉及资金38433.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度市四省边际科创走廊发展规划等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金80万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市科学技术局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2022年市级科技经费项目项目和大科创政策兑现类市级人才专项资金项目绩效自评具体情况如下:
2022年市级科技经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为16083.91万元,执行数为15781.91万元,完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况:一是关键核心技术攻关成效显著。聚焦新材料、新能源、集成电路(电子信息)、智能装备、生命健康、特种纸等六大标志性产业链,以及农业、社会发展领域,征集了101项关键核心技术攻关需求以及重点技术难题,凝练成揭榜挂帅9个榜单和重点攻关项目申报指南,组织全市创新主体参与揭榜攻关,成功立项132项,市级财政补助经费3950.5万元。同时,征集并向省厅推荐72项“尖兵”“领雁”重点研发计划项目需求,20项中央引导地方科技发展资金项目,最终18项省“尖兵”“领雁”重点研发计划项目成功立项,获省财政补助经费6300万元,7项列入中央引导地方科技发展资金项目,获省财政补助经费2000万元。二是全社会R&D投入稳步提升。全市规上工业企业研发费用82.95亿元,同比增长22.8%(增幅位列全省第三),规上工业企业研发费占营业收入比重2.7%,预计R&D投入强度达2.2%。三是创新主体培育稳步向前。全年新增国家高新技术企业181家,省科技型中小企业702家,分别完成省定年度目标任务的362%和501%,2022年底,有效高新技术企业数达到736家,累计科技型中小企业数2435家。发现的问题及原因:科技政策力度不强。科技政策补助力度与其他地市项目较弱。比如高新技术企业补助,我市为新认定高新技术企业每家奖补30万元,杭州、丽水都已提高到60万元。下一步改进措施:修订大科创政策。加大科技政策补助力度,发挥科技创新科技经费四两拨千斤的作用,撬动全社会加大研发投入,营造良好的科技创新环境。
衢州市市级项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2022年度) | |||||||||||
项目名称 | 2022市级科技经费 | 主管部门 | 科技局 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 18475 | 16083.91 | 15781.91 | 98.12% | |||||||
其中:当年财政拨款 | 18475 | 16083.91 | 15781.91 | 98.12% | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
激发企业创新创业活力 | 完成 | ||||||||||
绩效指标 | 指标类别 | 指标名称 | 年度指标值 | 权重 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新认定高新技术企业(家) | 50 | 6 | 181 | 6 | |||||
新认定科技型中小企业数(家) | 140 | 6 | 702 | 6 | |||||||
实施市级科技攻关项目(项) | 50 | 6 | 132 | 6 | |||||||
发明专利产业化项目(项) | 10 | 6 | 14 | 6 | |||||||
质量指标 | 规上工业研发费用(亿元) | 70 | 6 | 82.95 | 6 | ||||||
高新技术产业增加值(亿元) | 323.15 | 6 | 342.6 | 6 | |||||||
有研发费用的规上工业企业占全部规上工业企业的比重 | 2.70% | 6 | 2.70% | 6 | |||||||
时效指标 | 按年初预算项目完成情况 | 100.00% | 6 | 100.00% | 6 | ||||||
资金执行效率 | 100.00% | 6 | 98.12% | 6 | |||||||
成本指标 | 非企业无法核算 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全社会研发能力提升(全社会R&D占GDP比重) | 2.2 | 7 | 预计2.2 | 7 | |||||
科创成果 | 国家级、省级重点研发项目立项,科技进步奖等情况 | 8 | 承担省级重点研发项目18项,获省级财政补助6300万元;7项列入中央引导地方科技发展资金项目,获省财政补助经费2000万元 | 8 | |||||||
社会效益指标 | 科技创新能力提升 | 明显 | 7 | 明显 | 7 | ||||||
生态效益指标 | 创新生态明显改善 | 明显 | 7 | 明显 | 7 | ||||||
可持续影响指标 | 区域协同创新能力提升 | 显著 | 7 | 显著 | 7 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 10 | 满意 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
大科创政策兑现市级人才专项资金项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为401万元,执行数为401万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:科技人才支持显著提升。深入实施“人才强市”战略,优化用才留才环境,培养急需紧缺创新型人才,为打造人才科创桥头堡提供坚实的人才支撑。对通过考核的衢州市重点创新团队11个团队进行财政补助,15万元/个,共补助165万元。对第一批到第三批市重点创新团队11个考核优秀市重点创新团队给予每个10万元财政补助经费,共补助110万元;对衢州市首席技术官市本级共52人,每人1万元,共补助52万元。对省高层次人才2人补助14万元;对省扩大海外工程师引进计划6名,每名市级配套经费补助10万元,共补助60万元,科技人才支持力度逐年加大。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是放大科技人才政策效应。加大科技人才政策补助力度,发挥科技人才经费四两拨千斤的作用,为助力人才科创桥头堡建设提供科技人才支撑。二是提高科技人才经费预算。申报项目预算时,对项目精准摸底,确认是否符合兑现要求,根据实际情况申请预算,提高预算执行率。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 大科创政策兑现类市级人才专项资金 | |||||||
主管部门 | 314-衢州市科学技术局(部门) | 预算单位 | 314001-衢州市科学技术局 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度资金总额 | 327 | 401 | 401 | 0 | 100.00% | |||
一般公共预算资金 | 327 | 401 | 401 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
助力人才科创桥头堡建设 | 完成 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标(50.00分) | 衢州市重点创新团队(支) | 22 | 22 | 15 | 15 | ||
衢州市首席技术官(个) | 52 | 52 | 15 | 15 | ||||
省高层次人才(人) | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
省扩大海外工程师引进计划(人) | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标(40.00) | 科技人才支持提升 | 明细 | 明显 | 40.00 | 40.00 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10.00 | 10.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
21.科学技术支出(类)技术条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。
22.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
附件 | ||
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
衢州市科学技术局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
衢州市科学技术局(本级) | 委托第三方开展浙大衢州“两院”近三年全面建设评估 | 优 |
第二批省科技发展专项 | 优 | |
2022年省科技发展专项资金 | 优 | |
优秀省级孵化器奖励 | 优 | |
2022年浙大两院财政专项 | 优 | |
科技创新工作经费 | 优 | |
2022年市级科技经费 | 优 | |
大科创政策兑现类市级人才专项资金 | 优 |