索引号: | 11330800002618146F/2022-134252 | 成文日期: | 2022-08-30 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 财政预决算公开统一平台 |
发布机构: | 市交通运输局 | ||
衢州市交通运输局2021年度部门决算
目录
一、概况...........................................................................................( 1 )
(一)部门(单位)职责.....................................................................................................( 2 )
(二)机构设置.....................................................................................................( 4 )
二、2021年度部门(单位)决算公开表......................................................................................................(5)
三、2021年度部门(单位)决算情况说明......................................................................................................( 5)
(一)收入支出决算总体情况说明......................................................................................................( 6)
(二)收入决算情况说明......................................................................................................(6 )
(三)支出决算情况说明......................................................................................................(7)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................(18)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................(10)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................(12)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................(13)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................(14)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(15)
(十)机关运行经费支出说明.........................................................(16)
(十一)政府采购支出说明.............................................................(17)
(十二)国有资产占有情况说明....................................................( 18 )
(十三)预算绩效情况说明.............................................................(20)
四、名词解释..................................................................................( 25)
一、概况
(一)部门职责
衢州市交通运输局是主管公路、水路等交通运输行业的市政府工作部门。部门职能包括:
1.贯彻执行国家、省有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策、法律法规和规章制度及规范性文件;拟定全市公路、水路交通行业的发展战略、产业政策和地方规范性文件并监督执行。
2.拟定全市公路、水路交通行业发展规划,制订交通运输、固定资产投资、交通科技教育的中长期规划和年度计划,并监督实施。
3.负责全市公路、水路交通基础设施及其配套项目的建设、维护和路政、航政管理;会同有关部门管理交通基础设施建设市场。
4.负责全市道路、水路交通运输、出租汽车管理、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理;对国家重点物资运输和紧急客货运输进行必要的调控。
5.负责公路、水路交通规费的稽征、管理和内部审计监督;负责公路车辆通行费征收工作的行业管理;负责交通建设资金的筹集、内审和监督管理。
6.负责水上交通安全管理监督;配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安保卫工作。
7.负责交通行业统计和信息引导;指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通行业的平等竞争;引导交通运输行业优化结构和协调发展。
8.组织、指导交通行业科技开发,推动技术进步;指导交通行业职业技术教育和培训,指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设。
9.负责局属单位的国有资产管理;领导和管理局属事业单位、国有企业单位;对县(市、区)交通主管部门实行业务指导。
10.负责市交通战备办公室的日常工作。
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市交通运输局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、 衢州市交通运输局(本级)
2、 衢州市公路港航与运输管理中心
3、 衢州市交通运输综合行政执法队
4、 衢州市交通工程质量安全监督站
5、 衢州市交通运输服务保障中心
6、 衢州市民用航空管理局
二、2021年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计46,194.8万元,支出总计46,194.8万元,与2020年度相比,各增加4704.08万元,增长11.34%。主要原因是:单位预算项目增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计43,511.93万元;包括财政拨款收入36,984.55万元(其中,一般公共预算34,015.15万元,政府性基金预算2,969.4万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入5万元,占收入合计0.01%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6,522.38万元,占收入合计14.99%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计44,451.64万元,其中基本支出10,888.85万元,占24.5%;项目支出33,562.8万元,占75.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计36,984.55万元,支出总计36,984.55万元,与2020年相比,各增加5533.37万元,增长17.59%。主要原因是财政拨款项目预算数增加;财政拨款支出年初预算数32170.10万元,完成年初预算的114.96%,主要原因是财政拨款预算项目增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出34,015.15万元,占本年支出合计的76.52%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6108.39万元,增长21.89%。主要原因是:预算项目经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出34,015.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,260.75万元,占3.71%;卫生健康(类)支出10.37万元,占0.03%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出31,755.22万元,占93.36%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出988.8万元,占2.91%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32170.10万元,支出决算为34,015.15万元,完成年初预算的105.73%,主要原因是其他公路水路运输支出及其他民用航空运输支出增加。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为468.28万元,支出决算为469.70万元,完成年初预算的100.30%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费数额增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为232.37万元,支出决算为224.47万元,完成年初预算的96.60%,决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费基数减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为443.43万元,支出决算为566.58万元,完成年初预算的127.77%,决算数大于预算数的主要原因其他行政事业单位养老支出基数增加。
卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.37万元,比年初预算增加10.37万元,决算数大于预算数的主要原因优抚对象医疗补助增加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为868.27万元,支出决算为855.67万元,完成年初预算的98.55%,决算数小于预算数的主要原因行政运行经费减少。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100.99万元,支出决算为409.60万元,完成年初预算的405.57%,决算数大于预算数的主要原因一般行政管理事务支出增加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。年初预算为300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因当年预算制定比较准确,支出严格按照规定执行。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为2137.92万元,支出决算为1972.78万元,完成年初预算的92.27%,决算数小于预算数的主要原因公路养护费用减少。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为5757.56万元,支出决算为5095.50万元,完成年初预算的88.50%,决算数小于预算数的主要原因公路运输管理项目支出减少。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为2168.72万元,支出决算为4697.95万元,完成年初预算的216.62%,决算数大于预算数的主要原因其他公路水路运输支出费用增加。
交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为161.60万元,比年初预算增加161.60万元,决算数大于预算数的主要原因用于机场建设方面支出增加。
交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)。年初预算为16940.33万元,支出决算为16743.43万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因航线补贴支出减少。
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为767.66万元,比年初预算增加767.66万元,决算数大于预算数的主要原因是省补资金对农村道路客运补贴增加。
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为751.04万元,比年初预算增加751.04万元,决算数大于预算数的主要原因是省补资金对出租车的补贴增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为980.79万元,支出决算为988.80万元,完成年初预算的100.82%,决算数大于预算数的主要原因行政事业单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金标准提高。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,630.83万元,其中:
人员经费9,573.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,057.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,969.4万元,占本年支出合计的6.68%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少575.02万元,下降16.22%。主要原因是:城市建设支出项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,969.4万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,994.81万元,占67.18%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出974.59万元,占32.82%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4468.53万元,支出决算为2,969.4万元,完成年初预算的66.45%,主要原因是杭金衢高速公路市区收费大棚优化提升工程、衢州机场迁建前期项目工作经费支出减少。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为4463.36万元,支出决算为1127.60万元,完成年初预算的25.26%,决算数小于预算数的主要原因杭金衢高速公路市区收费大棚优化提升工程、衢州机场迁建前期项目工作经费支出减少。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为867.21万元,比年初预算增加867.21万元,决算数大于预算数的主要原因预算安排支出增加。
交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路养护(项)。年初预算为5.17万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因当年预算制定比较准确,支出严格按照规定执行。
交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航机场建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为221.42万元,比年初预算增加221.42万元,决算数大于预算数的主要原因预算支出项目增加。
交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)航线和机场补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为748万元,比年初预算增加748万元,决算数大于预算数的主要原因预算支出项目增加。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为265.90万元,支出决算为140.77万元,完成预算的52.94%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响导致公务用车费用降低,公务用车运行维护费用减少,公务接待次数减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年以及2021年度无此项支出,故无相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为134.04万元,占95.22%,与2020年度相比,减少23.46万元,下降14.90%,主要原因是公务用车维护费支出减少;公务接待费支出决算为6.72万元,占4.78%,与2020年度相比,减少0.85万元,下降11.23%,主要原因是新冠疫情导致公务接待次数减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年无开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为238.50万元,支出决算为134.04万元,完成预算的56.20%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用降低。
公务用车购置预算数为14.40万元,支出决算为13.66万元(含购置税等附加费用),完成预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是实际购车费用减少。主要用于经批准购置的1辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为238.50万元,支出120.38万元,完成预算的50.47%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费用减少。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,衢州市交通运输局本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。
(3)公务接待费预算数为13万元,支出决算为6.72万元,完成预算的51.69%。国内公务接待64批次,累计653人次。主要用于接待外单位来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响,公务接待次数减少,支出减少。其中:
外事接待支出0万元,主要用于接待外国单位来宾。接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出6.72万元,主要用于接待国内其他单位来宾。接待64批次,累计653人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为750.28万元,支出决算为714.64万元,完成年初预算的95.25%,决算数小于预算数的主要原因预算单位安排资金减少;比2020年度减少106.91万元,下降13.01%,主要原因是交通运输综合行政执法队运行经费减少。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额2,853.36万元,其中:政府采购货物支出1,655.09万元、政府采购工程支出149.96万元、政府采购服务支出1,048.31万元。授予中小企业合同金额2,034.74万元,占政府采购支出总额的71.31%。其中,授予小微企业合同金额804.76万元,占授予中小企业合同金额的39.55%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.8%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.5%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,衢州市交通运输局本级及所属各单位共有车辆64辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是机构改革其他单位划入用于装卸的叉车;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目48个,共涉及资金23384.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度衢州机场迁建前期项目经费、衢州市区公共交通体系研究等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2969.40万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
衢州市交通运输局在2021年度部门决算中反映交通行业管理经费及公共自行车运行维护费补助资金项目绩效自评结果。
交通行业管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为较好。项目全年预算数为200万元,执行数为190.80万元,完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况:一是保证交通行业管理、业务开展等方面经费正常使用;二是提高交通行业管理的运行效率。发现的问题及原因:一是个别项目支付不及时;二是项目进度把控不到位。下一步改进措施:一是加强支付的及时性,按时支付;二是对实施的项目进度要及时跟进、掌握。
附绩效自评表
衢州市市级政府性资金项目绩效自评表 | |||||
项目名称 | 交通行业管理经费 | ||||
项目类别 | 专项公用类 | ||||
主管部门 | 衢州市交通运输局 | 实施单位 | 衢州市交通运输局 | ||
实施单位地址 | 衢州市三江中路2号 | 邮编 | 314003 | ||
项目负责人 | 王小剑 | 电话 | 3032883 | ||
项目资金合计(万元) | 200 | 其中:财政资金(万元) | 200 | 财政资金实际支出(万元) | 190.80 |
支出进度 | 95.40% | ||||
绩效目标 | 年度完成情况 | ||||
指标类型 | 指标名称 | 指标值 | 指标权重 | 完成值 | 指标得分 |
产出指标 | 印刷费 | 7 | 5% | 7 | 5 |
电费 | 30 | 5% | 30 | 5 | |
邮电费 | 40 | 15% | 39.5 | 12 | |
维修(护)费 | 17 | 10% | 17 | 10 | |
办公设备购置费 | 15 | 5% | 14.09 | 4 | |
差旅费 | 33 | 20% | 33 | 20 | |
培训费 | 8 | 5% | 8 | 5 | |
其他商品服务支出 | 50 | 30% | 50 | 25 | |
效益指标 | 保障日常工作正常运行 | 正常运行 | 5% | 正常 | 5 |
合计 | 100% | 91 | |||
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施: | |||||
自评结论: | |||||
| |||||
注:1.项目自评打分满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。 |
综合立体交通网环境影响评价项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为较好。项目全年预算数为30万元,执行数为28.56万元,完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况:一是确保环评工作顺利开展,便捷安全;二是缓解城市交通拥堵、提倡低碳环保、绿色出行。发现的问题及原因:环评工作衔接方面不够及时。下一步改进措施:加强对环境评价工作的监督和管理,提高效率。
附绩效自评表
衢州市市级项目支出绩效自评表 | |||||
项目名称 | 综合立体交通网环境影响评价 | ||||
项目类别 | 专项公用类 | ||||
主管部门 | 衢州市交通运输局 | 实施单位 | 浙江省环境科技有限公司 | ||
实施单位地址 | 浙江省杭州市天目山路111号 | 邮编 | 310000 | ||
项目负责人 | 黎波 | 电话 | 0570-3032053 | ||
项目资金合计(万元) | 30 | 其中:财政资金(万元) | 30 | 财政资金实际支出(万元) | 28.56 |
支出进度 | 95.20% | ||||
年度总 | 年初设定绩效目标 | 全年实际完成情况 | |||
完善交通服务系统,缓解交通拥堵,提倡绿色低碳出行 | 缓解城市交通拥堵,民众绿色出行效果显著 | ||||
指标类型 | 指标名称 | 指标值 | 指标权重 | 完成值 | 指标得分 |
产出指标 | 其他商品和服务支出 | 30 | 70% | 28.56 | 68 |
效益指标 | 完成环境评价报告书 | 完成 | 10% | 已完成 | 8 |
提倡绿色、低碳出行 | 绿色出行 | 10% | 绿色出行 | 7 | |
为民众出行提供便捷的服务 | 提供便捷服务 | 10% | 提供便捷服务 | 7 | |
合计 | 100% | 90 | |||
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施: | |||||
| |||||
注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。
22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
26. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。
28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出。
29. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机场建设(项):指民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。
31.交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输(项):指除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。
32.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
33.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):指成品油价格改革财政对出租车的补贴。
34. 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航机场建设(项):指民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。
35. 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)航线和机场补贴(项):指民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场(含军民合用机场)的补贴支出。
36. 交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路养护(项):指车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。