索引号: | 113308000026180581/2022-134113 | 成文日期: | 2022-08-30 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 财政预决算公开统一平台 |
发布机构: | 市科技局 | ||
衢州市科学技术局2021年度部门决算目录
一、概况.............................................................................................................( 2 )
(一)部门职责...........................................................................................( 2 )
(二)机构设置...........................................................................................( 4 )
二、2021年度部门决算公开表...........................................................................( 5 )
三、2021年度部门决算情况说明........................................................................( 5 )
(一)收入支出决算总体情况说明...............................................................( 5 )
(二)收入决算情况说明.............................................................................( 5 )
(三)支出决算情况说明.............................................................................( 5 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................( 5 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................( 6 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................( 9 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 9 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................( 10 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................( 11 )
(十)机关运行经费支出说明....................................................................( 13 )
(十一)政府采购支出说明........................................................................( 13 )
(十二)国有资产占有情况说明................................................................ ( 14 )
(十三)预算绩效情况说明........................................................................( 14 )
四、名词解释.....................................................................................................( 20 )
一、概况
(一)部门职责
1、贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2、统筹推进全市科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,拟订大科创政策,完善大产业创新体系。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。
3、指导科创平台建设管理,负责科创平台项目决策咨询服务。
4、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化,协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立统一的市级科技管理平台,组织实施创新调查和科技报告制度。
5、参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹编制市重大项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
7、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
8、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。
9、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
10、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。
11、组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
12、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
13、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订全市科学普及规划和政策。
14、指导协调市政府各部门与各县(市、区)的科技创新工作,推动全市科技进步。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
16、职能转变。
(1)围绕贯彻实施创新驱动发展战略和科技创新工作服务“数字经济智慧产业、美丽经济幸福产业”建设目标,指导和推动科技部门“最多跑一次”改革向纵深发展,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系。优化科技部门政务服务体系,推进简政放权,规范审批服务流程。加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。强化科技管理服务信息化技术支撑,推动数字化转型。优化营商环境,方便群众办事,全面提升企业和群众改革获得感和满意度。
(2)从研发管理向产业创新服务转变,优化大科创政策,深入推进科技计划管理改革,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。
(3)改进项目决策、机构评估和人才评价机制,开展科技创新项目决策咨询服务,加强科研机构的规划布局和绩效评价,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市科学技术局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市科学技术局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 衢州市科学技术局
2. 衢州市科技信息研究院
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7,134.06万元,支出总计7,134.06万元,与2020年度相比,各减少4149.45万元,下降36.77%。主要原因是:2021年市级科技经费拨款减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计7,134.06万元;包括财政拨款收入7,125.34万元(其中,一般公共预算7,125.34万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.88%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入8.72万元,占收入合计0.12%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计7,134.06万元,其中基本支出1,027.7万元,占14.41%;项目支出6,106.36万元,占85.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7,125.34万元,支出总计7,125.34万元,与2020年相比,各减少4087.98万元,下降36.46%。主要原因是:2021年市级科技经费拨款减少;财政拨款支出年初预算数1144.99万元,完成年初预算的622.31%,主要原因是:年中追加2021年市级科技经费拨款。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,125.34万元,占本年支出合计的99.88%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4033.57万元,下降36.15%。主要原因是:2021年市级科技经费拨款减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,125.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出6,792.16万元,占95.32%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出99.33万元,占1.39%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出119万元,占1.67%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出104.52万元,占1.47%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出10.33万元,占0.15%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.99万元,支出决算为7,125.34万元,完成年初预算的622.31%,主要原因是:年中追加2021年市级科技经费拨款。
其中:
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为868.54万元,支出决算为823.85万元,完成年初预算的94.85%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,转退休。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为85.4万元,支出决算为120.54万元,完成年初预算的141.15%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加912工程资金拨款。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0万元,支出决算为5802.77万元,比年初预算增加5802.77万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加2021年市级科技经费拨款。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为45万元,比年初预算增加45万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人才专项拨款。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为47.15万元,支出决算为49.55万元,完成年初预算的105.09%,决算数大于预算数的主要原因是:养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.58万元,支出决算为24.77万元,完成年初预算的105.05%,决算数大于预算数的主要原因是:职业年金缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为6.35万元,支出决算为25.01万元,完成年初预算的393.86%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加退休人员慰问支出。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为119万元,比年初预算增加119万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算拨款。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为98.97万元,支出决算为104.52万元,完成年初预算的105.61%,决算数大于预算数的主要原因是:公积金缴费基数调整。
灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)年初预算为10万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少不必要开支。
灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)年初预算为5万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的8%,决算数小于预算数的主要原因是:地震灾害风险普查项目中期检查所需经费由各县(市、区)自己承担,因此减少了经费支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,027.7万元,其中:
人员经费937.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费,其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。
公用经费90.08万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.89万元,支出决算为1.7万元,完成预算的89.95%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少不必要开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:2020年以及2021年度无此项支出,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:2020年以及2021年度无此项支出,故无相关数据;公务接待费支出决算为1.7万元,占100%,与2020年度相比,减少0.19万元,下降10.05%,主要原因是:厉行节约,减少不必要开支。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是:本年没有安排相关收支,故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年无开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:本年没有安排相关收支,故无相关数据。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年没有安排相关收支,故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:本年没有安排相关收支,故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为1.89万元,支出决算为1.7万元,完成预算的89.95%。国内公务接待16批次,累计145人次。主要用于接待检查工作、合作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少不必要开支。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.7万元,主要用于检查工作、合作交流等支出接待16批次,累计145人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为52.88万元,支出决算为70.48万元,完成年初预算的133.28%,决算数大于预算数的主要原因是:决算数含交通补贴支出;比2020年度减少2.53万元,下降3.47%,主要原因是:厉行节约,减少不必要开支。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额52.65万元,其中:政府采购货物支出27.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.93万元。授予中小企业合同金额52.65万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额52.65万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,衢州市科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市科学技术局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金6097.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市科学技术局在2021年度部门决算中反映2021年市级科技经费项目及地震台网运行项目绩效自评结果。
2021年市级科技经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为7222万元,执行数为5921.77万元,完成预算的81.99%。项目绩效目标完成情况:一是科技攻关能力显著提升。重大项目“揭榜挂帅”成功试行。立足工业强市战略,以需求为导向,定期向企业征集研发需求,组织专家凝练成研发项目揭榜挂帅榜单,每年公开向社会张榜,鼓励企业揭榜挂帅。今年实施市级科技攻关(揭榜挂帅)项目110项,市级财政补助经费3566.88万元。同时,承担国家重点研发计划项目1项、省级重点研发计划项目16项,分别获国家财政补助经费3000万元、省财政补助经费5620万元(居全省第五位),创新主体关键核心技术攻关能力迈上新台阶。二是全社会R&D投稳步入提升。全市规上工业企业研发费用66.52亿元,同比增长45.4%(增幅位列全省第三),规上工业企业研发费占营业收入比重2.5%,预计R&D投入强度达2.0%。三是创新主体培育超额完成。全年新增国家高新技术企业113家(省定目标50家,市定目标80家),省科技型中小企业301家(省定目标140家,市定目标250家),超额完成省定、市定目标任务。发现的问题及原因:
科技项目经费执行率不高。2021年,未兑现经费晶洲科技第三笔1000万补助经费、中科广电考核奖300万元,导致科技项目经费执行率未达到100%。科技政策力度不强。科技政策补助力度与其他地市项目较弱。比如高新技术企业补助,我市为新认定高新技术企业每家奖补30万元,杭州、丽水都已提高到60万元。下一步改进措施:一是修订大科创政策。加大科技政策补助力度,发挥科技创新科技经费四两拨千斤的作用,撬动全社会加大研发投入,营造良好的科技创新环境。二是提高科技项目经费预算。申报项目预算时,对一事一议项目精准摸底,确认是否符合兑现要求,根据实际情况申请预算,提高预算执行率。
地震台网运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为9.93万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况:2021年防震减灾工作以提高居民百姓自救互救能力和地震地震监测水平以及地震灾害风险普查为重点,不断推进我市防震减灾综合能力进一步提升。一是组织开展主题宣传系列活动。在5.12防灾减灾日、10.13国际减灾日等时段组织开展“防范化解灾害风险,筑牢安全发展基础”主题宣传系列活动。活动集合了应急、科技、气象、资规、科协等多部门力量,发挥各自优势资源,以现场宣传、有奖答题、知识讲座、流动宣传、装备展示、防灾演练等形式,把关系城市、乡村安全发展和老百姓生命财产安全的各种防灾知识传播到广大民众心中。组织科学传播师和“8090”宣讲员进学校、进社区,为师生和社区百姓带去趣味性、知识性的地震科普知识。组织参加第五届全国防震减灾科普讲解大赛浙江省选拔赛,培养防震减灾科学传播师,广泛传播科学知识。二是加强台站运维,提高监测水平。全市各地震台站委托铁塔公司对台站进行专业维护,把专业的事交给专业的人,有效提升运行质量。同时定期对台站进行巡视检查和“双随机”抽查,确保监测设施和监测环境安全,全年平均运行率达96%以上。存在问题及原因:一是常态化科普宣传力度不够。宣传活动往往集中在5.12、7.28等重要时段,其他时间少有活动,宣传形式持续化、多样化不够。二是台站运行率有待进一步提高。主要是台站设备老化,用电设备不够稳定,受暴雨、雷电等天气影响,经常出现跳闸等情况,致使监测系统中断。下一步改进措施:一是创新科普宣传方式。通过科普电影、公益电视、知识竞赛、媒体传播、微信公众号、应急演练等各种传播方式,形成线上线下、重要时段与常态化宣传共存、社会各界广泛参与的良好氛围,进一步提高科普活动参与度。二是加强对地震台站的巡查。特别是在雨季重点开展巡查,及时排查安全隐患,对老化的设备进行更新,确保台站安全连续运行。
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
21.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项:反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
27.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。
28.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):反映抗震应急救援方面的支出,包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。