索引号: | 113308000026182188/2019-103150 | 成文日期: | 2019-08-29 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 财政预决算公开统一平台 |
发布机构: | 衢州市文化广电旅游局 | ||
一、衢州市文化广电新闻出版局概况
(一)部门职责
衢州市文化广电新闻出版局(市文物局)是主管文化、文物、广播影视、新闻出版(版权)工作的市政府工作部门。
1. 贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播影视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法律、法规;负责起草有关文化、文物、广播影视、新闻出版(版权)管理等方面的政府规范性文件。
2.研究拟订全市文化、文物、广播影视、新闻出版(版权)事业发展战略、中长期发展规划、产业规划及政策,经批准后监督实施;规划指导全市文化、文物、广播影视、新闻出版(版权)事业科技工作。
3.研究拟订全市文化产业发展规划及有关文化产业政策并组织实施;协调和指导文化产业发展工作,培育、发展文化产业;研究拟订和组织实施全市文化科技发展规划,协调、指导和管理文化科研项目和技术成果推广。
4.指导和管理全市社会文化事业;综合管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学等文化艺术事业;指导文化馆、公共图书馆、综合文化站和基层文化建设;组织指导全市性文化活动,指导、推动开展各类群众性文化工作,推进公共文化服务工作;负责从事演艺活动民办机构的监管工作;管理市级国有公共文化设施,参与或实施市重点文化设施建设,指导重点文化、文物、广电领域设施建设。
5.指导和管理全市艺术创作生产和艺术研究活动,重点抓好各门类艺术精品的创作与管理,策划、指导具有示范性的重大文化艺术活动。扶持代表性、示范性、实验性艺术精品,推动各门类艺术的发展。
6.指导和管理全市文物、博物馆(纪念馆)、非遗工作。负责初审、推荐全国、省、市级文物保护单位,审核公布市级文物保护点;会同市住建局负责国家级、省级历史文化名城(镇、村)、历史文化保护区,世界文化和自然双重遗产的推荐、申报和管理工作;负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理工作;组织实施文物保护与抢救、修缮工作;审核、申报考古调查勘探、考古发掘、文物保护维修方案;组织全市国有文物鉴定,负责文博单位藏品的借用、交换、调拨;审核、报批文物展览项目;指导全市文博单位业务建设;指导、检查、协调全市文物安全工作;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
7.指导和管理全市广播电影电视事业;负责全市广播电影电视业的行业管理;协调、监督全市广播影视安全播出;负责广播影视节目制作经营活动的监督管理;负责公共视听载体广播影视节目播放的监督管理;指导全市农村数字电影放映工作。
8.指导和管理全市新闻出版活动、印刷业、复制业、出版物;组织查处违法违规出版物和违法违规出版活动;负责对新闻出版单位进行行业监管;负责全市新闻单位记者证的管理,负责市内报刊社和记者站的监管,组织查处新闻违法活动;负责管理著作权法及相关法律、法规的贯彻实施;调解著作权行政纠纷,负责查处有重大影响的著作权侵权行政案件;承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
9.指导和管理全市社会文化市场;负责全市文化、文物、广播影视、新闻出版(版权)市场的管理,依法实施相关的行政许可;指导全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设;负责办理文化、文物、广播影视、新闻出版(版权)行政复议案件;开展“扫黄打非”集中行动,维护市场秩序;组织实施广播影视监听监看和图书、报纸、期刊等各类出版物的审读。
10.指导全市文化、文物、广播影视、新闻出版人才队伍建设;指导相关行业协会、学会的业务活动。
11.指导和管理文化、文物、广播影视、新闻出版(版权)方面的对外以及对港、澳、台地区的交流与合作工作。
12.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
13.承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市文化广电新闻出版局部门决算包括:局本级决算、局属参公单位决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市文化广电新闻出版局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 衢州市文化广电新闻出版局
2. 衢州市文化市场行政执法支队
3. 衢州市文化馆
4. 衢州市博物馆
5. 衢州市图书馆
6. 衢州市西安高腔传习所
7. 衢州市广播电视监测中心
二、衢州市文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,804.81万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1003.11万元,增长17.29%。主要原因是:由于每年的文化活动有所不同,收、支存在一定变化,2018年开展了创建衢州儒学文化产业园申报国家级示范园区创建资格、衢州城墙之北段城墙一期修缮工程、吾如仪书画捐赠活动、市图书馆搬迁等重要工作。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计6,745.06万元;包括财政拨款收入6,234.54万元(其中,一般公共预算6,234.54万元,政府性基金预算0万元),占收入合计92.43%;事业收入229.14万元,占收入合计3.4%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入281.37万元,占收入合计4.17%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计6,770.84万元,其中基本支出4,116.12万元,占60.79%;项目支出2,654.71万元,占39.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6,265.87万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加840.04万元,增长15.48%。主要原因是:由于每年的文化活动有所不同,收、支存在一定变化,2018年开展了创建衢州儒学文化产业园申报国家级示范园区创建资格、衢州城墙之北段城墙一期修缮工程、吾如仪书画捐赠活动、市图书馆搬迁等重要工作。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,234.84万元,占本年支出合计的92.08%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加830.75万元,增长15.37%。主要原因是:由于每年的文化活动有所不同,收、支存在一定变化,2018年开展了创建衢州儒学文化产业园申报国家级示范园区创建资格、衢州城墙之北段城墙一期修缮工程、吾如仪书画捐赠活动、市图书馆搬迁等重要工作。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,234.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出5,410.35万元,占86.78%;社会保障和就业(类)支出491.14万元,占7.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出333.35万元,占5.35%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,520.46万元,支出决算为6,234.84万元,完成年初预算的112.94%,主要原因是年中根据工作需要追加部分经费。其中:
文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2018年年初预算为721.89万元,2018年支出决算为788.84万元,完成年初预算的109.27%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及工资调整追加经费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为13.81万元,完成年初预算的92.07%,决算数小于预算数的主要原因是年初部分费用在预算下达前已使用行政运行经费支付。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项)。2018年年初预算为50万元,2018年支出决算为49.87万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因是项目通过招投标节约了经费开支。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2018年年初预算为609.51万元,2018年支出决算为647.13万元,完成年初预算的106.17%,决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员工资调整以及省转移支付项目增加。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。2018年年初预算为584.43万元,2018年支出决算为635.81万元,完成年初预算的108.79%,决算数大于预算数的主要原因是市西安高腔传习所追加人员经费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。2018年年初预算为50万元,2018年支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2018年年初预算为747.37万元,2018年支出决算为789.71万元,完成年初预算的105.67%,决算数大于预算数的主要原因是市文化馆工资调整及根据工作需要追加对台文化交流活动经费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2018年年初预算为22万元,2018年支出决算为54万元,完成年初预算的245.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加省转移支付项目,包括2017年度濒危戏曲剧种保护传承和文化“四季行”惠民工程补助资金、2018年濒危戏曲剧种保护传承和戏曲传承人补助资金等。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。2018年年初预算为272.36万元,2018年支出决算为286.71万元,完成年初预算的105.27%,决算数大于预算数的主要原因是市文化市场行政执法支队本年度人员变动及工资调整追加经费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为365.73万元,2018年支出决算为401.33万元,完成年初预算的109.73%,决算数大于预算数的主要原因是结转结余省转移支付项目增加经费。
文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2018年年初预算为262.83万元,2018年支出决算为449.46万元,完成年初预算的171.01%,决算数大于预算数的主要原因是增加省转移支付文物保护项目。
文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。2018年年初预算为591.9万元,2018年支出决算为823.79万元,完成年初预算的139.18%,决算数大于预算数的主要原因是博物馆年中根据工作需要追加人员及项目经费。
文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)版权管理(项)。2018年年初预算为60万元,2018年支出决算为1.12万元,完成年初预算的1.87%,决算数小于预算数的主要原因是因政策原因正版软件工作未能开展。
文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2018年年初预算为125.04万元,2018年支出决算为127万元,完成年初预算的101.57%,决算数大于预算数的主要原因是市广播电视监测中心工资调整追加经费。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为250.6万元,2018年支出决算为291.77万元,完成年初预算的116.43%,决算数大于预算数的主要原因是增加省转移支付项目,用于基本公共文化服务工作。
社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算指标调整。
社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为17.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算指标调整。
社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为285.51万元,2018年支出决算为276.84万元,完成年初预算的96.96%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。
社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为114.2万元,2018年支出决算为110.74万元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。
社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为108.86万元,2018年支出决算为73.04万元,完成年初预算的67.1%,决算数小于预算数的主要原因是预算指标调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为283.23万元,2018年支出决算为333.35万元,完成年初预算的117.7%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,941.71万元,其中:
人员经费3,453.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费488.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无政府性基金项目。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100.73万元,支出决算为34.66万元,完成预算的34.41%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为11.66万元,占33.64%,与2017年度相比,增加10.33万元,增长776.69%,主要原因是2017年安排1人赴台文化交流,2018年开展第十二届台湾·浙江文化节-衢州文化周活动,市文化馆根据工作需要组团赴台文化交流,;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.64万元,占27.8%,与2017年度相比,减少3.67万元,下降27.57%,主要原因是2018年事业单位公车改革,导致公务用车购置及运行维护费减少;公务接待费支出决算为13.37万元,占38.56%,与2017年度相比,增加2.52万元,增长23.23%,主要原因是2018年增加衢州儒学文化产业园区管委会办公室接待费用,以及当年活动较多,上级部门、重要人士来衢、对外文化交流活动接待也相应增长,且招商引资工作颇有成效,导致接待增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费年初预算数为47.58万元,支出决算为11.66万元。完成年初预算的24.5%。主要用于机关及下属预算单位人员的文化交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计8人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为16万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的60.23%。决算数小于预算数的主要原因是2018年事业单位公车改革,导致公务用车购置及运行维护费减少。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出9.64万元,主要用于开展全市文化市场检查、文博单位文物及展品运输、市属文化单位开展演出活动、流动文化服务工作、广播电视监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费年初预算数为37.15万元,支出决算为13.37万元,完成年初预算的35.98%。主要用于接待上级部门检查指导工作、招商引资客商、对外文化交流工作对接、创建衢州儒学文化产业园申报国家级示范园区创建资格调研组等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待117批次,累计1,000人次。
外宾接待支出0万元,主要用于接待来访外宾;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出13.37万元,接待上级部门检查指导工作、招商引资客商、对外文化交流工作对接、创建衢州儒学文化产业园申报国家级示范园区创建资格调研组等支出。接待1,000人次,117批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,衢州市文化广电新闻出版局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目51个,涉及当年一般公共预算资金3,240.57万元,占项目资金预算总额的85.58%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):
衢州市文化广电新闻出版局在2018年度部门决算中反映2018年市文化产业发展扶持奖励资金及博物馆免费开放补助的项目绩效自评结果。
2018年市文化产业发展扶持奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对2017年度符合《衢州市文化产业发展扶持和奖励办法》的申报单位或企业的申报项目进行审核和审批,兑现了6家文化企业;二是通过扶持奖励机制,促进传统文化产业和创意产业发展,民间资本投资文化产业逐年增加。发现的问题及原因:符合兑现企业数量偏少,共受理12个项目,经我局审核、实地考察,交由财政复核,市文化建设领导小组审定,最终对6个符合条件的文化项目进行兑现。下一步改进措施:向上级部门建议尽快出台新的政策,更好地促进我市文化产业发展。
博物馆免费开放补助自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为201万元,执行数为201万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年对外开放317.5天,接待观众408326人次,共发放《衢州博物馆简介》、《衢州市文化惠民服务指南》等各类宣传资料6700余份,数字博物馆推送各类展览及活动信息51篇,微信公众号推送99篇,取得了良好的社会效益;二是共举办了《桃符翰墨——嘉兴博物馆藏楹联展》等15个展览,先后荣获国际慈善机构环球健康与教育基金会颁发的“环球自然日活动组织奖”、中国科协办公厅2018年全国科普日予以表扬的组织单位、“创造活力青庭、装扮美丽家园”庭院改造创意大赛“最佳创意优秀奖”等多项荣誉。发现的问题及原因:近年来,政府对公共文化事业加大了投入力度,各类专项资金的拨款数量和额度明显增加,但仍然存在经费短缺,影响博物馆免费开放的服务质量。下一步改进措施:向上级部门争取资金,提升市博物馆的服务水平。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出186.91万元,比年初预算数增加65.75万元,增长54.27%,主要原因是2018年人员变动追加运行经费。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额462.53万元,其中:政府采购货物支出195.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出266.98万元。授予中小企业合同金额359.46万元,占政府采购支出总额的77.72%。其中,授予小微企业合同金额103.07万元,占政府采购支出总额的22.28%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,衢州市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是市文化馆、市博物馆、市图书馆参加事业单位车改,主要领导干部用车是市西安高腔传习所参加事业单位车改,参改车辆2018年均已封存,待2019年根据批复处置车辆。实际在用车辆为2辆,包括执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆支出。
15.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。
16.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。
17.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
18.文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项):反映文化交流合作活动的支出。
19.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
20.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
21.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
22.文化体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项):反映文物行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
24.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
25.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
26.文化体育与传媒(类)广播影视(款)广播电视监控(项):反映广播电视监测台、站、中心以及为确保电视安全播出、节目质量等安排的支出。
27.文化体育与传媒(类)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项):反映除新闻单位行政运行、机关服务、一般行政管理事务、新闻通讯、出版发行、出版市场管理等以外的用于新闻出版方面的支出。
28.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
29.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
30.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
31.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
32.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。