索引号: 913308001477326019/2009-81903 成文日期: 2009-08-17
发布机构: 市烟草局 公开方式: 主动公开
组配分类: 内设机构简介

审计处

发布日期:2009-08-17 05:06 浏览次数: 信息来源:市烟草局 字体:[ ]
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名 称: 审计处(审计派驻办公室)
负责人: 汪健
工作职责:

 1、负责宣传、贯彻执行相关国家法律、法规和省、局(公司)下发的内部审计制度,结合本单位实际,制定并实施审计工作计划;

2、负责企业内部控制系统的安全性、合理性及有效性的检查、评价;

3、向省内部审计委员会办公室和驻地市局(公司)报告驻地审计工作中发现的重大问题;

4、负责做好有关文件资料的收集、整理、立案、归档工作,汇总上报各项审计报表;

5、负责对所属企业和拥有控股权企业的领导责任人进行定期任期经济责任和财务收支审计(包括离任经济责任审计);

6、对固定资产(基建工程)、对外投资项目以及其他大额支出项目管理进行全过程审计;

7、负责财务收支、预算管理、资产质量、资金管理及其他有关经济活动的审计,为加强企业管理和宏观调控提出意见和建议;

8、负责审核预算编制、预算调整方案情况,对半年度和年度执行情况进行综合评价;

9、完成单位领导交办的其他工作。