索引号: 11330800002618904J/2019-102154 成文日期: 2019-08-27
公开方式: 主动公开 组配分类: 财政预决算公开统一平台
发布机构: 衢州市经济和信息化局

衢州市经济和信息化委员会(汇总)2018年度部门决算

发布日期:2019-08-29 17:23 浏览次数: 信息来源:市经信局 字体:[ ]
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一、衢州市经济和信息化委员会(汇总)概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规;起草我市经济和信息化方面的政府规范性文件并组织实施;组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划;组织制订工业和信息化专项规划和行业规范,指导、监督、检查执行情况。
    2.监测分析全市经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节经济的日常运行;拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施,监测调控政策执行效果,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议;负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。
    3.负责推进工业产业结构战略性调整,拟订相关的产业政策和发展规划,推进信息化和工业化融合发展,优化全市工业、信息产业布局,推动新兴产业、特色优势产业和信息服务业的发展;指导产业转型升级,制定并组织实施产业结构调整实施方案,牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向;按照分工承担全市工业园区、乡镇工业功能区的有关管理工作,推进工业园区(功能区)、块状经济和现代产业集群发展,组织培育区域品牌。
    4.拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施;指导全市工业项目决策咨询工作,承担市区工业项目决策咨询日常工作;按分工负责申报、核准、备案工业企业投资(含利用外资)项目,组织实施国家和省重点工业项目的申报、督查工作,牵头推进市级重点工业项目建设;负责国家、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作;承担技改投资项目进口相关设备抵免税初审上报工作;监督企业技术改造项目招投标活动;参与制定投资体制改革方案。
    5.指导全市企业技术创新和技术进步,提出相关的政策措施;推进企业技术创新体系和能力建设,培育企业技术中心;负责组织申报、实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒项目;推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化;组织协调相关的产学研用合作创新;参与指导企业知识产权工作。
    6.负责建立煤电油运等要素保障机制;监测煤炭运行态势和市场状况,拟订并组织实施有关保障政策和措施,负责煤炭经营企业资质审核的上报和煤炭运行秩序的管理,负责煤炭应急储备的管理;负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查,负责协调成品油市场供应调度,组织推广清洁油品的生产和使用;组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作。
    7.负责全市电力运行管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题;负责全市电力电量综合平衡管理,监督指导电力调度;负责电力需求侧管理和有序用电,指导节约用电,牵头处置大面积停电事件;按照权限和分工,上报资源综合利用和新能源发电项目;负责热电联产、集中供热的改造建设工作;指导新农村电气化县建设;参与全市电力重大建设项目的相关工作。
    8.负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,拟订相关的专项规划和政策措施,组织协调项目示范;负责全市资源综合利用认定和监督管理;负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查和节能产品认定核准的上报;负责能源利用监察(监测)和执法工作;指导新型墙体材料改革工作。
    9.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展,推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设;指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等,指导总部经济、楼宇经济发展。
    10.指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流,协调和指导工业和信息化引进内资工作;组织开展工业、信息化的对外合作交流;参与开展区域产业协作。
    11.负责工业和信息化行业管理工作,提出工业和信息化行业规划和相关政策,协调工业和信息化行业发展中的重大问题;承担产业信息发布和相关行业准入许可事项;推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作;管理和指导相关行业协会工作;负责市级医药储备工作;协调全市茧丝绸工作。
    12.指导各种经济成分的工业信息化企业,规范企业行为规则;制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施;组织协调企业治乱减负工作;指导企业管理创新和现代企业制度建设;组织实施企业经营管理人员素质提升工程,推进企业管理咨询资质认定。
    13.统筹推进全市信息化工作,组织制定并实施相关的政策,协调全市信息化建设中的重大问题;负责信息化建设的市场监管和服务能力建设;指导协调电子政务发展,推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。
    14.按照规定权限,负责信息安全管理,协调信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作,监督管理网络安全技术的应用(除计算机病毒防治外),协调处理网络与信息安全重大事件。
    15.按照规定权限,负责全市信息网络设施建设,制定相关的规划并协调管理,组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。
    16.负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施,并提供保障服务;审核上报武器装备科研生产许可,承担相关的保密资格审查认证的上报,监督管理军品市场;组织指导民用部门军品配套工作,实施军民两用技术双向转移和产业化,指导军民结合产业基地发展工作;负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。
    17.综合协调和指导服务中小企业发展,提出促进中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;指导中小企业创业创新发展;指导和推进支持中小企业发展的融资服务体系建设,指导和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展;负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设;负责国家、省和市中小企业发展专项扶持奖金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。
    18.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
    19.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市经济和信息化委员会(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市经济和信息化委员会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 衢州市经济和信息化委员会(本级)

2. 衢州市中小企业服务中心

3. 衢州市发展新型墙体材料办公室

4. 衢州市能源监察支队

二、衢州市经济和信息化委员会(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市经济和信息化委员会(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,440.31万元,与2017年度相比,收、支总计各增加12.79万元,增长0.29%,主要原因是人员增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,400.99万元;包括财政拨款收入4,393.85万元(其中,一般公共预算4,393.85万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.84%;事业收入7.13万元,占收入合计0.16%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,436.39万元,其中基本支出2,822.03万元,占63.61%;项目支出1,614.35万元,占36.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,394.06万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加380.83万元,增长9.49%。主要原因是:2018年度市长特别奖额度比2017年度有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,393.85万元,占本年支出合计的99.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加627.59万元,增长16.66%。主要原因是:2018年度市长特别奖额度比2017年度有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,393.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30万元,占0.68%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出209.03万元,占4.76%;科学技术(类)支出435.17万元,占9.9%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,107.17万元,占25.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出291.56万元,占6.64%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出2,160.69万元,占49.18%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出160.22万元,占3.65%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3083.53万元,支出决算为4,393.85万元,完成年初预算的142.49%,主要原因是市长特别奖、人才津贴等专项不列入年初部门预算,资金由市财政和市人才办安排;世界互联网大会、LoRa国际峰会等专项及在职人员工资调整等经费在年中或年终结算追加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2018年年初预算为139.84万元,2018年支出决算为150.71万元,完成年初预算的107.77%,决算数大于预算数的主要原因为在职人员薪级工资和部门考核奖调整及离休人员高龄护理补贴增加。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为58.32万元,2018年支出决算为58.32万元,完成年初预算的100%。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为20.50万元,完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因为人才津贴未列入年初预算,由人才办在年中安排。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为414.67万元,完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因为工业企业上台阶奖及亩产效益贡献奖等市长特别奖资金未列入年初预算,由市财政在年中安排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为404.36万元,2018年支出决算为404.30万元,完成年初预算的99.99%,几乎全部完成。此预算数404.36万元为预算调整数,原预算数为零,从社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)中调入。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为122.27万元,2018年支出决算为123.36万元,完成年初预算的100.89%,决算数大于预算数的主要原因为社保基数提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为48.91万元,2018年支出决算为48.69万元,完成年初预算的99.55%,几乎全部完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为429.86万元,2018年支出决算为445.12万元,完成年初预算的103.55%,决算数大于预算数的主要原因为离休干部离休费、护理费及精减退职人员生活补贴提高。此预算数429.86万元为预算调整数,原为834.22万元,调出404.36万元至社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)中。

社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。2018年年初预算为88.38万元,2018年支出决算为85.70万元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因为矽肺人员因病去世而人数减少。

节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为98.32万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因为此专项是中央及省燃煤锅(窑)炉淘汰改造补助资金,在年中下达。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(能源管理事务)(项)。2018年年初预算为144.28万元,2018年支出决算为161.76万元,完成年初预算的112.12%,决算数大于预算数的主要原因为政府考核奖提高及新增G20峰会奖励金。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项)。2018年年初预算为33.26万元,2018年支出决算为31.48万元,完成年初预算的94.65%,决算数小于预算数的主要原因为停产企业较多,为企业组织的培训次数相应减少。

资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(制造业)(项)。2018年年初预算为1085.42万元,2018年支出决算为1175.75万元,完成年初预算的108.32%,决算数大于预算数的主要原因为政府考核奖提高及新增G20峰会奖励金。

资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为174.09万元,2018年支出决算为171.06万元,完成年初预算的98.26%,几乎全部完成。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为205.69万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因为此经费是年中追加资金和上年结转结余资金。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。2018年年初预算为175.28万元,2018年支出决算为183.19万元,完成年初预算的104.51%决算数大于预算数的主要原因为政府考核奖提高及新增G20峰会奖励金。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为425万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因为社会贡献奖、新兴产业成长奖、中小企业创新成长奖及企业招商引资信息奖等市长特别奖资金未列入年初预算,由市财政在年中安排。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为132.49万元,2018年支出决算为160.22万元,完成年初预算的120.93%,决算数大于预算数的主要原因为住房公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,817万元,其中:

人员经费2,547.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费269.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮费费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的/%,主要原因是当年预算未安排政府性基金支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.47万元,支出决算为12.45万元,完成预算的47.02%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的出国(境)考察;

降低接待标准,取消不必要的公务接待;出差尽量乘坐公共汽车,公务用车使用次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.68万元,占53.68%,与2017年度相比,增加6.68元,增长/%,主要原因是2017年度没有出国(境)公务;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.68万元,占13.49%,与2017年度相比,减少0.44万元,下降20.75%,主要原因是响应政府号召,下属事业单位进行了车改;公务接待费支出决算为4.09万元,占32.83%,与2017年度相比,增加0.51万元,增长14.25%,主要原因是2017年部分公务接待费由政府性基金开支,2018年全部在一般公共预算财政拨款中列支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为7万元,支出决算为6.68万元。完成年初预算的95.45%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴以色列、俄罗斯经贸洽谈和友好访问及台湾学习交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩短了行程。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.5万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的22.39%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位进行了车改。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.68万元,主要用于能源监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为11.97万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的34.12%。主要用于接待招商引资及央企对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,降低接待标准,取消不必要的公务接待。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待63批次,累计474人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.09万元,主要用于接待招商引资及央企对接等支出。接待474人次,63批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,衢州市经济和信息化局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目9个,涉及当年一般公共预算资金428.07万元,占项目资金预算总额的62.25%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

衢州市经济和信息化委员会(汇总)在2018年度部门决算中反映政府投资信息化建设工作经费及食盐储备专项业务经费的项目绩效自评结果。

政府投资信息化建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为15万元,执行数为13.66万元,完成预算的91.07%。主要产出和效果:一是信息化项目进行专家评审及竣工验收;二是信息化项目有所完善和实施效果达到预期。发现的问题及原因:一是信息化项目专家评审重点只着眼于项目技术方案的完善;二是有些项目后期方案变化较大。下一步改进措施:一是进一步提升项目评审的科学性;二是进一步提升项目评审的准确性。

食盐储备专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目必要性符合食盐专营办法要求,确保储备食盐的数量和质量;二是确保衢州市区食盐储备安全,应对各类突发事件,维护食盐市场稳定,保障食盐供应安全。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

本部门未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出249.77万元,比年初预算数增加67.89万元,增长37.33%,主要原因是年中有人员调入追加了经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额16.21万元,其中:政府采购货物支出16.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,衢州市经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党委、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他用于教育方面的支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指反映用于科学技术奖励方面的支出。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):指反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

23.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):是指反映其他用于污染减排方面的支出。

24.节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):指反映用于煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。

27.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指反映支持工业和信息产业发展的支出。

30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:衢州市经济和信息化委员会(汇总)2018年度部门决算公开表.xls